为规范财政收支、强化风险防控,近日,中和街道内审工作组对街道财务工作开展全面自查整改行动,以“查、改、建”相结合提升财政管理规范化与科学化水平。
此次自查聚焦财务收支合规性、审批流程严谨性及风险防控落实情况,查出原始票据审核不严谨、附件信息不完整、大额支出未附会议纪要等40余项问题,针对发现的问题,街道内审工作组迅速制定整改措施,现已全部整改到位。
为进一步强化财务规范意识,街道财政所组织各科室负责人及领导班子集体学习了财务报账流程及财务管理相关制度,确保各项支出符合规定,杜绝类似问题再次发生。
为杜绝类似问题再次发生,街道还组织各科室负责人及领导班子集中学习了财务报账流程与相关制度,确保各项支出符合规定。
中和街道办事处副主任杨文表示,此次行动是财务“体检”,更是提质增效举措。下一步,街道将进一步完善财务内控机制,定期开展“回头看”,保障财政资金安全、规范、高效使用,为各项工作开展提供保障。